目 录
第一部分 九江市工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市工信局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 九江市工信局2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市工业和信息化局概况
一、部门主要职责
九江市工业和信息化局是主管工业工作的市政府组成部门,主要职责是:拟订全市工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查;提出新型工业化发展战略和规划;协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进工业化和信息化融合;监测、分析全市工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行;制定并组织实施工业行业目标、规划,指导行业质量管理工作;指导企业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;制定全市中小企业和非公有制经济发展规划,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关措施,指导协调全市中小企业发展;拟订并组织实施工业园区发展规划,提出并组织实施促进工业园区发展的措施;负责对全市工业园区的行政管理、经济运行、综合协调和指导服务;组织实施全市工业园区的考核、评比工作;组织实施城区工业企业退城进园工作;负责产业基地的扶持培育和评估认定;负责组织指导特色产业园区、生态工业园区和数字化园区建设;承担市工业园区工作领导小组办公室的工作;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业和信息化项目库,负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;承担振兴装备制造业组织协调工作,组织拟订并实施重大技术装备发展和创新规划,依据国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新;承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责再生资源回收利用管理工作;负责新型材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;承担工业企业交通运输协调的职责;指导协调现代物流工作;负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理;承担市春运工作领导小组办公室工作;推进工业体制改革和管理创新,负责有关行业协会的管理、指导和协调工作,办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项;建立服务工业企业的工作体系,负责全市企业治乱减负工作,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含国资委管理)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;统筹推进全市信息化工作,组织协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作;参与通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责全市信息产品制造业和软件行业管理工作;会同有关部门促进全市通信和信息服务业发展,推动信息技术应用;根据国家统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;指导协调通信和无线电管理工作;提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议,会同有关部门提出市工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见,对资金使用情况进行监督管理,对资金使用结果进行评价和考核;负责国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政建设资金安排建议;负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业、淘汰落后、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作;开展工业和信息化的对外合作与交流;承担市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括九江市工业和信息化局本级、九江市中小企业局及所属培训中心、九江市节能监察支队、九江市经济管理干部学校、九江市包装技术协会、九江市黄金管理办公室、九江市产业研究中心。
本部门2018年年末编制人数118人,其中:行政编制73人、全部补助事业编制45人;实有人数146人,其中:在职人数113人,包括行政人员70人、全部补助事业人员43人;离休3人;退休人员30人,包括行政人员33人。
第二部分 九江市工信局2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
金额单位:元
编制单位:九江市工业和信息化系统 2018年度
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
31,440,620.00
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
20,376,356.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
2,762,396.53
|
六、其他收入
|
7
|
50,481.35
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
2,446,678.96
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
595,791.10
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
5,210,270.10
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
1,317,842.54
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
895,900.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
31,491,101.35
|
本年支出合计
|
51
|
33,605,235.23
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
12,663.09
|
年初结转和结余
|
26
|
7,623,499.38
|
年末结转和结余
|
53
|
5,496,702.41
|
总计
|
27
|
39,114,600.73
|
总计
|
54
|
39,114,600.73
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
公开02表
金额单位:元
编制单位:九江市工业和信息化系统
|
|
2018年度
|
|
|
|
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
31,491,101.35
|
31,440,620.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50,481.35
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
19,246,120.00
|
19,246,120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
19,196,120.00
|
19,196,120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
5,398,620.00
|
5,398,620.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
527,500.00
|
527,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
13,270,000.00
|
13,270,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
2,263,700.00
|
2,263,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
1,663,700.00
|
1,663,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
1,663,700.00
|
1,663,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
600,000.00
|
600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060502
|
技术创新服务体系
|
600,000.00
|
600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,438,900.00
|
2,438,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,322,900.00
|
2,322,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
820,100.00
|
820,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
38,300.00
|
38,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,464,500.00
|
1,464,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
116,000.00
|
116,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
116,000.00
|
116,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
592,900.00
|
592,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
592,900.00
|
592,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
390,800.00
|
390,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
202,100.00
|
202,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
4,576,700.00
|
4,576,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21502
|
制造业
|
449,100.00
|
449,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150201
|
行政运行
|
94,900.00
|
94,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150299
|
其他制造业支出
|
354,200.00
|
354,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
3,563,500.00
|
3,563,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150801
|
行政运行
|
1,944,100.00
|
1,944,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
1,619,400.00
|
1,619,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
564,100.00
|
564,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2159901
|
黄金事务
|
564,100.00
|
564,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
1,433,481.35
|
1,383,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50,481.35
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
1,433,481.35
|
1,383,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50,481.35
|
|
2169901
|
服务业基础设施建设
|
106,500.00
|
106,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
1,326,981.35
|
1,276,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50,481.35
|
|
221
|
住房保障支出
|
889,300.00
|
889,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
889,300.00
|
889,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
889,300.00
|
889,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
金额单位:元
编制单位:九江市工业和信息化系统
|
2018年度
|
|
|
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级
支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
33,605,235.23
|
23,363,735.23
|
10,241,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
20,376,356.00
|
11,134,856.00
|
9,241,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
19,825,356.00
|
10,584,856.00
|
9,240,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
5,547,304.68
|
5,547,304.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
516,492.00
|
516,492.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
13,761,559.32
|
4,521,059.32
|
9,240,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
551,000.00
|
550,000.00
|
1,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
551,000.00
|
550,000.00
|
1,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
2,762,396.53
|
1,962,396.53
|
800,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
2,162,396.53
|
1,962,396.53
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
2,162,396.53
|
1,962,396.53
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060502
|
技术创新服务体系
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,446,678.96
|
2,446,678.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,330,678.96
|
2,330,678.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
825,778.96
|
825,778.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
35,600.00
|
35,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,469,300.00
|
1,469,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
116,000.00
|
116,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
116,000.00
|
116,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
595,791.10
|
595,791.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
595,791.10
|
595,791.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
392,600.00
|
392,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
203,191.10
|
203,191.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
5,210,270.10
|
5,010,270.10
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21502
|
制造业
|
649,100.00
|
449,100.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150201
|
行政运行
|
94,900.00
|
94,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150299
|
其他制造业支出
|
554,200.00
|
354,200.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
3,747,070.10
|
3,747,070.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150801
|
行政运行
|
1,893,900.00
|
1,893,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
1,853,170.10
|
1,853,170.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
564,100.00
|
564,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2159901
|
黄金事务
|
564,100.00
|
564,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
1,317,842.54
|
1,317,842.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
1,317,842.54
|
1,317,842.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169901
|
服务业基础设施建设
|
106,500.00
|
106,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
1,211,342.54
|
1,211,342.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表,金额单元:元
|
编制单位:九江市工业和信息化系统
|
2018年度
|
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
31,440,620.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
20,376,356.00
|
20,376,356.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
2,762,396.53
|
2,762,396.53
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
2,446,678.96
|
2,446,678.96
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
595,791.10
|
595,791.10
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
5,210,270.10
|
5,210,270.10
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
1,280,024.28
|
1,280,024.28
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入
合计
|
24
|
31,440,620.00
|
本年支出合计
|
53
|
33,567,416.97
|
33,567,416.97
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
7,623,499.38
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
5,496,702.41
|
5,496,702.41
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
7,623,499.38
|
|
55
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
总计
|
28
|
39,064,119.38
|
总计
|
57
|
39,064,119.38
|
39,064,119.38
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单元:元
编制单位:九江市工业和信息化系统 2018年度
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
33,567,416.97
|
23,325,916.97
|
10,241,500.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
20,376,356.00
|
11,134,856.00
|
9,241,500.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
19,825,356.00
|
10,584,856.00
|
9,240,500.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
5,547,304.68
|
5,547,304.68
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
516,492.00
|
516,492.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
13,761,559.32
|
4,521,059.32
|
9,240,500.00
|
|
20132
|
组织事务
|
551,000.00
|
550,000.00
|
1,000.00
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
551,000.00
|
550,000.00
|
1,000.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
2,762,396.53
|
1,962,396.53
|
800,000.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
2,162,396.53
|
1,962,396.53
|
200,000.00
|
|
2060403
|
产业技术研究与开发
|
2,162,396.53
|
1,962,396.53
|
200,000.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
|
2060502
|
技术创新服务体系
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,446,678.96
|
2,446,678.96
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,330,678.96
|
2,330,678.96
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
825,778.96
|
825,778.96
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
35,600.00
|
35,600.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,469,300.00
|
1,469,300.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
116,000.00
|
116,000.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
116,000.00
|
116,000.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
595,791.10
|
595,791.10
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
595,791.10
|
595,791.10
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
392,600.00
|
392,600.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
203,191.10
|
203,191.10
|
0.00
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
5,210,270.10
|
5,010,270.10
|
200,000.00
|
|
21502
|
制造业
|
649,100.00
|
449,100.00
|
200,000.00
|
|
2150201
|
行政运行
|
94,900.00
|
94,900.00
|
0.00
|
|
2150299
|
其他制造业支出
|
554,200.00
|
354,200.00
|
200,000.00
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
3,747,070.10
|
3,747,070.10
|
0.00
|
|
2150801
|
行政运行
|
1,893,900.00
|
1,893,900.00
|
0.00
|
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
1,853,170.10
|
1,853,170.10
|
0.00
|
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
564,100.00
|
564,100.00
|
0.00
|
|
2159901
|
黄金事务
|
564,100.00
|
564,100.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
1,280,024.28
|
1,280,024.28
|
0.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
1,280,024.28
|
1,280,024.28
|
0.00
|
|
2169901
|
服务业基础设施建设
|
106,500.00
|
106,500.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
1,173,524.28
|
1,173,524.28
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
895,900.00
|
895,900.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
金额单位:元
|
编制单位:九江市工业和信息化系统
|
|
2018年度
|
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
19,061,954.42
|
302
|
商品和服务支出
|
3,273,617.95
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
4,427,196.15
|
30201
|
办公费
|
293,067.67
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
1,608,896.53
|
30202
|
印刷费
|
297,047.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
5,714,547.54
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
23,000.00
|
30204
|
手续费
|
360.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
832,795.92
|
30205
|
水费
|
7,080.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3,077,252.08
|
30206
|
电费
|
74,400.20
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
1,139,188.74
|
30207
|
邮电费
|
318,958.55
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
873,100.46
|
30208
|
取暖费
|
24,548.68
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
37,280.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2,200.00
|
30211
|
差旅费
|
592,561.10
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
1,228,377.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
190,020.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
113,400.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
22,000.00
|
30214
|
租赁费
|
200,000.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
990,344.60
|
30215
|
会议费
|
560,388.80
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
290,922.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
306,374.04
|
30217
|
公务接待费
|
109,108.70
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
116,000.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30305
|
生活补贴
|
130,770.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
14,000.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
5,600.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
96,388.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
120,165.64
|
30229
|
福利费
|
313,346.10
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6,795.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,512.92
|
30239
|
其他交通费用
|
144,738.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
6,230.15
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,300.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
人员经费合计
|
20,052,299.02
|
公用支出合计
|
3,273,617.95
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
|
编制单位:九江市工业和信息化系统
|
2018年度
|
|
金额单位:元
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
行次
|
|
1
|
2
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
339,500.00
|
305,923.70
|
1.因公出国(境)费
|
2
|
200,000.00
|
190,020.00
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
6,900.00
|
6,795.00
|
(1)公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
(2)公务用车运行维护费
|
5
|
6,900.00
|
6,795.00
|
3.公务接待费
|
6
|
132,600.00
|
109,108.70
|
(1)国内接待费
|
7
|
132,600.00
|
109,108.70
|
其中:外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
—
|
2
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
—
|
2
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
—
|
0
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
—
|
2
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
—
|
131
|
其中:外事接待批次(个)
|
16
|
—
|
0
|
6.国内公务接待人次(人)
|
17
|
—
|
1,130
|
其中:外事接待人次(人)
|
18
|
—
|
0
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
19
|
—
|
0
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
20
|
—
|
0
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
|
金额单位:元
|
|
编制单位:九江市工业和信息化系统 2018年度
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
国有资产占用情况表
|
|
公开09表
|
|
|
单位:台、辆、套
|
编制单位:九江市工业和信息化系统
|
2018年度
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
| | |